
新公司開(kāi)辦前期一直是股東出的現(xiàn)金在支付費(fèi)用,這部分要怎么入賬呢,是直接庫(kù)存現(xiàn)金 實(shí)收資本么還是記做其他應(yīng)付款之后還
答: 這部分股東的墊支款項(xiàng)是要計(jì)入其他應(yīng)付款科目核算的。
公司收到個(gè)人的款,我是掛在其他應(yīng)付款中,那么我們公司每月都會(huì)現(xiàn)金支付費(fèi)用,但庫(kù)存現(xiàn)金里沒(méi)有什么錢(qián)了,我就向其他應(yīng)付款-某某,借,分錄就是借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-某某.但是問(wèn)題 是,其他應(yīng)付款余額一般都是在貸方,那現(xiàn)在出現(xiàn)在借方了,那我還能向他借款嗎?
答: 其他應(yīng)付款出現(xiàn)在借方,是歸還欠款了嘛,這個(gè)和以后再向其借款沒(méi)有影響的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板現(xiàn)金墊付的費(fèi)用,是直接借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款老板,還是要先借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款然后再正常做賬:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:各種費(fèi)用
答: 你好,最好是通過(guò)現(xiàn)金過(guò)一下。


憂慮的西裝 追問(wèn)
2018-08-13 13:59
張艷老師 解答
2018-08-13 14:01