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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-13 09:55

你好!如果你抵扣不完,就不要抵扣了。建議你這個(gè)月先交200.

檸檬 追問(wèn)

2018-08-13 09:57

不能留底嗎?我們上個(gè)月交過(guò)稅了

宋生老師 解答

2018-08-13 09:58

你好!不是不可以,是你這個(gè)可能引起退稅。

檸檬 追問(wèn)

2018-08-13 12:38

那我分開(kāi)可以嗎?先做稅控盤(pán)的,下個(gè)月再抵扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)

宋生老師 解答

2018-08-14 09:42

你好!可以的??梢赃@樣。

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你可以直接計(jì)入減免稅里面,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-優(yōu)惠減免稅,貸:銀行存款,然后月底抵扣了增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-優(yōu)惠減免稅
2018-11-19 15:49:02
你好!如果你抵扣不完,就不要抵扣了。建議你這個(gè)月先交200.
2018-08-13 09:55:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2022-02-12 16:33:50
期末做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就可以。把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
2022-07-12 17:09:09
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 根據(jù)銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額——上期留抵稅額——減免稅額計(jì)算需要結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅
2018-03-14 19:24:02
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