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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-12 14:33

您好,不需要做轉(zhuǎn)出的,直接在這個應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額上掛著就行了。

木木 追問

2018-08-12 14:42

老師留底的稅額是上個月留的,這個月也有銷項稅額,上月留的底還是沒用完還要留底,不需要做轉(zhuǎn)出嗎?我原先留底的時侯沒有做這個應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額

王雁鳴老師 解答

2018-08-12 14:46

您好,不需要做轉(zhuǎn)出的。原來您怎么做的呢?

木木 追問

2018-08-12 15:07

老師,我們是新公司,上個月只有銷售,這個月才開的運輸發(fā)票,所以我還沒做過

王雁鳴老師 解答

2018-08-12 15:10

您好,那這樣的話,留抵沒認證的,可以借:銷售費用-運輸費等科目,應(yīng)交稅費-待認證增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
您好 記賬時該記:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額
2020-12-30 21:06:14
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,是的,沒錯是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36
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