
老師您好,本月認(rèn)證以前月份進(jìn)項(xiàng)稅,本月抵扣部分,留抵部分末抵扣完分錄怎么做
答: 你好,留抵部分末抵扣完這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,這月認(rèn)證的進(jìn)賬稅票可以留抵吧!進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證未抵扣分錄怎么做
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多可以留抵,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅不屬于已認(rèn)證未抵扣范圍。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,嗯,購買的貨物,進(jìn)行了退貨,之前的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,那我的分錄就紅沖可以嗎?
答: 那我的分錄就紅沖可以嗎? 是的

