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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-08-10 15:07

如果沒有原始憑證,只有從現(xiàn)在開始權(quán)當(dāng)新賬了。這是沒辦法的事。

藍(lán)冰兒 追問

2018-08-10 15:08

岳老師,等于初如余額都為零嗎?

藍(lán)冰兒 追問

2018-08-10 15:09

初始余額設(shè)零嗎?

岳老師 解答

2018-08-10 15:15

只能設(shè)零了,除此別無他法。

藍(lán)冰兒 追問

2018-08-10 15:16

確定的數(shù)據(jù)可以錄入初始數(shù)椐不?

岳老師 解答

2018-08-10 15:18

如何確定?您不是說“原來的帳很亂不規(guī)范,而且建帳沒有確切的初始數(shù)椐”?

藍(lán)冰兒 追問

2018-08-10 15:20

比如說銀行存款跟現(xiàn)金應(yīng)該能確定

岳老師 解答

2018-08-11 11:38

那不行啊,銀行存款、現(xiàn)金對(duì)應(yīng)科目您能確定嗎?

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相關(guān)問題討論
如果沒有原始憑證,只有從現(xiàn)在開始權(quán)當(dāng)新賬了。這是沒辦法的事。
2018-08-10 15:07:53
把資產(chǎn)負(fù)債表的每個(gè)科目按照現(xiàn)在實(shí)際的金額填列,比如貨幣資金用當(dāng)前銀行存款余額+當(dāng)前現(xiàn)金填寫,應(yīng)收賬款核對(duì)當(dāng)前應(yīng)收未收的款項(xiàng)款項(xiàng),其他科目也是這樣,最后資產(chǎn)和負(fù)債+所有權(quán)者的差額放到利潤分配科目。
2019-05-16 09:50:17
同學(xué),你好 各個(gè)科目的期初金額
2021-10-02 20:12:21
您好,沒關(guān)系的,只是處理好現(xiàn)在的賬就行。
2017-12-02 13:55:10
您好,初始數(shù)據(jù)不平的話,可以記入實(shí)收資本,或者其他應(yīng)付款-老板姓名,或者利潤分配-未分配利潤處理。
2018-05-28 23:28:57
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