
老師,我這邊換了個公司,然后這邊老板要求做內(nèi)賬,我一點思路都沒有,之前這個公司是沒有內(nèi)賬的,我來之后讓我做,就是把貨物買進來,再賣出去的那種,賺中間差價,然后我們老板說從這個月開始算開始做賬,這樣可以嗎?
答: 你好!可以按之前的外賬數(shù)據(jù)建賬,現(xiàn)金、庫存和固定資產(chǎn)要盤點
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司去年十月注冊的,之前的稅也都是記賬公司代報的。老板說我只需要做內(nèi)賬,從這個月開始建賬。所以只是用之前的期初余額然后開始開始啟用賬簿嗎
答: 您好!建議你盤點現(xiàn)有的資料,做一個資產(chǎn)負(fù)債表,然后用這個資產(chǎn)負(fù)債表作為期初

