新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學(xué),你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進(jìn)行處理 答
老師,新的所得季報(bào)表里面,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報(bào)稅時(shí),繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費(fèi)。若簽了三方協(xié)議,需確??劭顣r(shí)賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運(yùn)輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣 答

實(shí)操建筑會計(jì),資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款不會填了?老師幫忙解答一下,答案是41650
答: 直接從這一張表看不出來,期初的預(yù)收是合計(jì)數(shù)。無法看出應(yīng)付25萬時(shí)是沖10萬還是具體多少,假定是沖10萬,預(yù)付的余額為91650,如果是沖15萬就是41650。
真帳實(shí)操的建筑地產(chǎn)里面建筑會計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款借方是100000元,應(yīng)付賬款借方是152000元,但是答案卻是41650元,答案是怎么得來的
答: 報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行重分類來的。就是應(yīng)付賬款明細(xì)中貸方余額的明細(xì)、預(yù)付賬款科目中的貸方余額的明細(xì)全部屬于應(yīng)付賬款的組成部分。 應(yīng)付賬款科目中借方余額明細(xì)、與預(yù)付賬款科目中借方余額明細(xì),合計(jì)屬于預(yù)付賬款的報(bào)表數(shù)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:下圖中預(yù)付賬款期末余額為負(fù)的58350,但資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項(xiàng)一欄中答案確是41650,請問是不是咱們會計(jì)學(xué)堂的答案錯了?老師麻煩您了
答: 你好,這是一個重分類的問題。預(yù)付賬款不能有借方負(fù)數(shù)余額,所以將其中的一筆當(dāng)期發(fā)生額-100000重分類到應(yīng)付賬款貸方。你看應(yīng)付賬款貸方增加了10萬。


雪瑞 追問
2018-08-09 18:39
方老師 解答
2018-08-09 18:45