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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-08-09 10:55

你暫估入賬的時候是,借:原材料  貸:暫估應付款,你收到發(fā)票后,如果要把進項稅體現(xiàn)出來,應該是,借:應交稅費-增值稅-進項稅額  
  貸:原材料

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你暫估入賬的時候是,借:原材料 貸:暫估應付款,你收到發(fā)票后,如果要把進項稅體現(xiàn)出來,應該是,借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:原材料
2018-08-09 10:55:35
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
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