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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-08-08 16:14

你好,分錄是這樣處理 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的

鄒老師 解答

2018-08-08 16:31

那報(bào)表不平,是要改報(bào)表么?

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你好,分錄是這樣處理 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
2018-08-08 16:14:45
你好!去稅務(wù)局更改今年的年初數(shù)就可以
2018-04-28 11:01:35
你好,學(xué)員, 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-07-07 17:10:24
不需要調(diào)報(bào)表,實(shí)務(wù)中是不調(diào),理論是本年報(bào)表:調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù),調(diào)減未分配利潤年初數(shù)。
2020-07-16 17:56:56
(1)借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 (2)借:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 合并后相當(dāng)于 借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤 資產(chǎn)和所有權(quán)權(quán)益同時(shí)增加,怎么會不平?
2019-01-14 09:59:18
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