
年中建賬以后,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款期初余額有誤,怎么做分錄調(diào)整?
答: 調(diào)整應(yīng)收賬款和未分配利潤科目即可的了
建賬時應(yīng)收賬款期初余額多記了,現(xiàn)在要怎么做分錄調(diào)整
答: 期初數(shù)錯誤只能是重新建賬,然后錄入正確的期初數(shù)才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問下,發(fā)現(xiàn)期初余額錄錯科目。應(yīng)是其他應(yīng)付款-A 貸方余額,可是錄在了其他應(yīng)收款-A 貸方余額,我可以做筆調(diào)整憑證嗎,摘要:期初余額錄入有誤,現(xiàn)做調(diào)整 ,然后憑證該咋做呢?
答: 你好 那就是 借 其他應(yīng)收款- A 貸 其他應(yīng)付款-A
金蝶期初建賬的時候漏了錄待攤費用的余額,我們公司是一年新建一個賬套的,所有余額核對無誤后的差額記入實收資本,現(xiàn)在待攤費用的期初余額沒有錄入,怎么通過分錄來調(diào)整
今年建賬時期初應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額錄數(shù)錯誤了,現(xiàn)在做3月份賬發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么調(diào)整過來呢,怎么做分錄

