
請問物業(yè)管理費大多沒有開票,做帳時是預(yù)收款,月底了怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入?
答: 你好 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019年約定應(yīng)該收取的物業(yè)管理費,截至至2019年末還未收回,2019年也沒有開票掛應(yīng)收,結(jié)轉(zhuǎn)收入?這個會不會有什么問題,如果現(xiàn)在要調(diào)賬,應(yīng)該如何處理?
答: 借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 ,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 不過你匯算清繳那個收入還是正常填寫,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份,收到明年的物業(yè)管理費如何做賬
答: 你好,收到明年的物業(yè)管理費 借:銀行存款等科目,貸:預(yù)收賬款?

