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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-08 09:24

你好 ,貸方計入預收賬款,然后轉為收入核算

紅耶 追問

2018-08-08 09:31

伙食費我是根據(jù)票據(jù)按月統(tǒng)計,有些是補交,有些是提前交。這種情況怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-08-08 09:33

你好,補交通過應收賬款核算,提前交通過預收賬款

紅耶 追問

2018-08-08 09:37

可以不用分出來嗎,數(shù)千張發(fā)票要一一分出來,工作量也很大呀

鄒老師 解答

2018-08-08 09:43

你好,這個是需要細分的,否則明細余額就會不對的

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相關問題討論
你好 ,貸方計入預收賬款,然后轉為收入核算
2018-08-08 09:24:42
你好,借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;預收賬款 借;預收賬款 貸;其他業(yè)務收入 應交稅費
2018-04-24 09:25:38
你好,可以這樣做賬務處理 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;其他業(yè)務收入 應交稅費
2018-04-24 09:10:44
借銀行存款,貸經(jīng)營收入
2018-09-11 09:53:51
你好,計入預收賬款,然后按月轉為收入
2018-08-29 17:35:47
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