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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-08 09:14

你好!做固定資產(chǎn)清理就可以

Si_s思" 追問(wèn)

2018-08-08 09:20

借:應(yīng)付賬款122100,固定資產(chǎn)清理13233.32,貸:固定資產(chǎn)135333.32,是這樣寫(xiě)分錄嗎

QQ老師 解答

2018-08-08 09:24

你好!累計(jì)折舊也清理掉。

Si_s思" 追問(wèn)

2018-08-08 09:27

借;累計(jì)折舊 16916.68   貸:制造費(fèi)用16916.68,這樣寫(xiě)嗎

QQ老師 解答

2018-08-08 09:31

你好!你們固定資產(chǎn)原值是多少?

Si_s思" 追問(wèn)

2018-08-08 09:34

原值330750元

QQ老師 解答

2018-08-08 09:38

你好!原來(lái)付的錢(qián)也不退回了是嗎?

Si_s思" 追問(wèn)

2018-08-08 09:53

總款是330750元,包括三款,另外兩款設(shè)備不退,余款122100元不付,有問(wèn)題的設(shè)備退回供應(yīng)商

QQ老師 解答

2018-08-08 09:58

你好!有問(wèn)題的設(shè)備金額是多少?沒(méi)有分開(kāi)核算固定資產(chǎn)嗎?

Si_s思" 追問(wèn)

2018-08-08 10:01

三款固定資產(chǎn)有單獨(dú)的單價(jià),但是付款沒(méi)有分開(kāi)付,是直接按三款總款來(lái)付的,相當(dāng)于三款總設(shè)備未付款122100元

QQ老師 解答

2018-08-08 10:23

你好!固定資產(chǎn)只可以沖減退回的原值和折舊,剩余的應(yīng)付款按差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

Si_s思" 追問(wèn)

2018-08-08 10:37

之前公司是合同營(yíng)業(yè),后面合伙人分家,剩下固定資產(chǎn)總未付款298200元,總設(shè)備是三款,A設(shè)備各6臺(tái),B設(shè)備6臺(tái),C設(shè)備2臺(tái),分家過(guò)后就按平攤,未付款各付149100元,設(shè)備各一半,之前設(shè)備折舊過(guò)后的凈值入賬到新的公司,A入賬金額152250元,B入賬金額164333元,C入賬金額14167元,期間付過(guò)貨款27000元,剩下未付金額122100元,A設(shè)備已經(jīng)折舊了 16916.68元, 經(jīng)發(fā)現(xiàn),A設(shè)備有問(wèn)題,雙方協(xié)商,A設(shè)備3臺(tái)退回供應(yīng)商,未付款122100元不付款,B/C設(shè)備部退,屬于公司資產(chǎn),現(xiàn)在就是A設(shè)備退回,未付款122100元款不用付了,賬怎么做?

Si_s思" 追問(wèn)

2018-08-08 11:08

你好!老師,還在線嗎

QQ老師 解答

2018-08-08 11:12

你好!BC設(shè)備不退回是嗎?借:應(yīng)付賬款   累計(jì)折舊     貸:固定資產(chǎn)   固定資產(chǎn)清理

Si_s思" 追問(wèn)

2018-08-08 11:22

金額怎么寫(xiě)

QQ老師 解答

2018-08-08 11:27

你好!按實(shí)際固定資產(chǎn)金額承擔(dān)的應(yīng)付賬款和累計(jì)折舊填寫(xiě)  多余的應(yīng)付賬款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

Si_s思" 追問(wèn)

2018-08-08 11:37

老師,我還是不明白你的說(shuō)的,我不知道怎么填寫(xiě)金額

QQ老師 解答

2018-08-08 11:39

你好!你所退固定資產(chǎn)的原值、折舊、和應(yīng)付賬款 也就是A設(shè)備的數(shù)據(jù)

Si_s思" 追問(wèn)

2018-08-08 11:54

借方:應(yīng)付賬款122100,累計(jì)折舊16916.68,貸方:固定資產(chǎn)152250,固定資產(chǎn)清理13233.32,這樣嗎?那你說(shuō)的多余的應(yīng)付賬款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是什么意思

QQ老師 解答

2018-08-08 11:56

你好!122100是全部的銀付賬款還是A設(shè)備的應(yīng)付賬款?

Si_s思" 追問(wèn)

2018-08-08 11:58

設(shè)備的應(yīng)該要付的,但是不用付了

QQ老師 解答

2018-08-08 12:15

你好!我是知道的,不符款和退回設(shè)備有關(guān)的與固定資產(chǎn)清理一起做,無(wú)關(guān)的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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?你好;? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理?   累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ?
2022-09-19 15:12:39
你好? 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=200-40=160 一共減值了160-120=40 之前計(jì)提了20? 補(bǔ)計(jì)提20就可以了
2021-12-25 12:29:09
你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計(jì)折舊
2019-06-06 16:20:13
固定資產(chǎn)的記賬主要有兩種方法,一種是借款方法,一種是入賬方法。借款方法就是將固定資產(chǎn)作為長(zhǎng)期借款,將原值分為應(yīng)付款項(xiàng)和貸方攤銷(xiāo)減值額,分別記入貸方應(yīng)付款項(xiàng)和貸方減值準(zhǔn)備兩個(gè)科目;入賬法是將固定資產(chǎn)記入固定資產(chǎn)賬戶,分期折舊記入貸方折舊費(fèi)用賬戶。 固定資產(chǎn)折舊分錄一般是把固定資產(chǎn)減值支出攤銷(xiāo)分期計(jì)提,借方科目是固定資產(chǎn)科目,貸方科目是折舊費(fèi)用科目。具體的分錄如下:借:固定資產(chǎn)xx(賬戶名稱) xx(金額);貸:折舊費(fèi)用xx(賬戶名稱)xx(金額)。 應(yīng)用案例: 例如某企業(yè)購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,其原值為30000元,該設(shè)備的使用壽命為4年,那么這臺(tái)設(shè)備的折舊金額為每年7500元,分錄如下:借:固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備30000元;貸:折舊費(fèi)用7500元。
2023-02-20 23:49:51
你好這個(gè)累計(jì)做借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,
2021-07-22 18:46:49
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