
老師,再問一個(gè)問題,一般納稅人7月份開票成3稅率了,這月才紅沖了,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候增值稅表怎么填?
答: 您好,增值稅申報(bào)時(shí),到稅務(wù)局進(jìn)行非正常申報(bào)就行了。
6月份稅率是3,7月份成為一般納稅人了,稅率是6了請(qǐng)問一下,7月份成為一般納稅人了,開了一張紅票沖6月份開錯(cuò)了的,報(bào)網(wǎng)報(bào)申報(bào)增值稅這個(gè)數(shù)字應(yīng)該填在哪里呢銷售方
答: 1、開具的是紅字增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票? 2、開票的項(xiàng)目是什么?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好 請(qǐng)問這個(gè)7月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)完了,8月份沖紅一張7月的發(fā)票,在8月重新開具了一張,申報(bào)8月份的增值稅時(shí)如何申報(bào) 一般納稅人
答: 你好!這個(gè)銷項(xiàng)稅額正常讀入就好了。

