
購買商品,已付款,未拿到進(jìn)項稅發(fā)票,并且該貨已銷售給第三方,開出增值稅(銷項)發(fā)票,怎么做賬,后期收到發(fā)票怎么做賬,成本怎么核算
答: 你好,可以先暫估入賬,借庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(暫估),按照不含稅金額做。 后期收到發(fā)票,先沖紅前面的暫估憑證,再做借庫存商品 借應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)付賬款
公司購買商品,已付款,未拿到進(jìn)項稅發(fā)票,并且本月該貨已銷售給第三方,開出增值稅(銷項)發(fā)票,怎么做賬,后期收到發(fā)票怎么做賬,成本怎么核算謝謝
答: 你好!可以暫估入庫,抵扣成本。下個月發(fā)票來了在紅字沖回按發(fā)票做憑證
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一個問題 我們公司是木材加工廠 從農(nóng)民手中收購原木 加工 銷售 銷售稅率是13% 請問我們進(jìn)項稅怎么抵扣呢?
答: 這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
這個月購買進(jìn)口商品(未收到海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書),但已銷售出去(開了銷項發(fā)票)分別要怎么做賬呢?
老師您好:購進(jìn)藥品已給上游付款并收到貨物,但進(jìn)項票未到,這時銷售該批藥品并給下游開出了銷項發(fā)票。稅務(wù)部門會怎么處理?
我們6月進(jìn)的貨,拿到增值稅專用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,并且這批貨已銷售并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,對方8月紅沖了,我方該怎么做賬?


張嬋 追問
2018-08-07 17:10
徐阿富老師 解答
2018-08-07 17:12
張嬋 追問
2018-08-07 17:12
張嬋 追問
2018-08-07 17:12
徐阿富老師 解答
2018-08-07 17:13
張嬋 追問
2018-08-07 17:14
徐阿富老師 解答
2018-08-07 17:15
張嬋 追問
2018-08-07 17:15
徐阿富老師 解答
2018-08-07 17:20
張嬋 追問
2018-08-07 17:20
徐阿富老師 解答
2018-08-07 17:21
張嬋 追問
2018-08-07 17:21
徐阿富老師 解答
2018-08-07 17:22