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QQ老師

職稱中級會計師

2018-08-07 09:48

北京利通勞務(wù)派遣公司(一般納稅人)與金源工程公司簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議,為金源工程公司提供勞務(wù)派遣服務(wù)。利通勞務(wù)派遣公司代金源工程公司給勞務(wù)派遣員工支付工資,并繳納社會保險和住房公積金。2016年5月份,利通勞務(wù)派遣公司共取得勞務(wù)派遣收入53.55萬元,并全額開具增值稅普通發(fā)票。其中,代用金源工程公司支付給勞務(wù)派遣員工的工資23.1萬元、為其辦理社會保險18.9萬元及繳納住房公積金10.5萬元。利通勞務(wù)派遣公司本月購進一批辦公家具,并取得增值稅專用發(fā)票,注明銷售額3萬元,稅額0.51萬元。且本月已經(jīng)認證相符。(二)若利通勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅,不含稅銷售額(53.55-23.1-18.9-10.5)÷(1+5%)=1萬元,應(yīng)納稅額=1×5%=0.05萬元。具體填表方法如下:
1.將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》,利通勞務(wù)派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅,則該項業(yè)務(wù)均填列在第5欄。
①將差額扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額535500填入“本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)”。
②第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期初余額”應(yīng)為“0”。
③將本期產(chǎn)生的可以差額扣除的525000填入“本期發(fā)生額”,“本期應(yīng)扣除金額”應(yīng)為2、3列的合計額525000。
④“本期實際扣除金額”應(yīng)為525000。本列≤第4列且本列≤第1列。
⑤第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。本列=第4列-第5列=0。2.將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》①將開具發(fā)票的(差額扣除前)不含稅銷售額510000及稅額25500分別填入9b欄“開具其他發(fā)票”項下的3、4列。
②9b欄第9列“合計”“銷售額”應(yīng)為510000,9b欄第10列“合計”“銷項(應(yīng)納)稅額”為25500,9b欄“合計”“價稅合計”為535500。
③第9b欄12列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”應(yīng)為可差額扣除的525000(按《增值稅納稅申報表附列資料(三)》第5列對應(yīng)第5欄數(shù)據(jù)填寫)。第9b欄次13、14列差額扣除后的含稅銷售額和應(yīng)納稅額分別為10000、500。
3.由于選擇按照5%征收率簡易辦法計稅,則取得的增值稅專用發(fā)票對應(yīng)進項稅額5100元不得抵扣,不用填入增值稅納稅申報表中。4.將差額扣除前的不含稅銷售額510000填入《增值稅納稅申報表》(一般納稅人適用)第5欄“一般項目”“本月數(shù)”,21欄、24欄、32欄、34欄“一般項目”“本月數(shù)”均填列“500”。

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勞務(wù)派遣公司開票后,應(yīng)由勞務(wù)派遣公司按照國家規(guī)定繳納勞務(wù)派遣員工的個人所得稅。首先,勞務(wù)派遣公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定采取管理手段,驗證勞務(wù)派遣員工的合法身份,并根據(jù)有關(guān)稅務(wù)法律法規(guī)計算應(yīng)繳納的稅款。然后,勞務(wù)派遣公司應(yīng)當(dāng)將繳納的稅款交至國家稅務(wù)機關(guān),并出具納稅申報表。用工單位無需參與申報、繳納勞動者的個人所得稅。 拓展知識:自2013年7月起,中國國家稅務(wù)總局對勞務(wù)派遣行業(yè)實施專項檢查,目的是強化勞務(wù)派遣行業(yè)中稅收管理,促進普惠性、公正性稅收環(huán)境。此次檢查也暴露了勞務(wù)派遣行業(yè)中存在的一些問題,如勞務(wù)派遣公司虛假申報、故意避稅,用工單位不與勞務(wù)派遣公司共同履行申報義務(wù)等。
2023-03-14 16:26:38
那邊代發(fā),那邊交個稅。
2019-02-16 11:55:22
首先填寫差額扣除附表,然后再填寫主表
2019-11-01 22:53:33
你好,勞務(wù)公司申報的。
2022-02-12 11:31:14
填寫免稅項目欄次
2019-04-03 12:02:26
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