
發(fā)外加工的半成品,發(fā)出時(shí)財(cái)務(wù)未做帳,月底時(shí)由采購?fù)庸し綄?duì)帳,如本月發(fā)A公司材料1000元,月底全部回來,采購的對(duì)帳單顯示:對(duì)方領(lǐng)我司材料1000元,回來時(shí)含加工費(fèi)為1500元,采購對(duì)帳時(shí),注明我方付對(duì)方500元,對(duì)方開加工費(fèi)的發(fā)票也為500元。公司入帳時(shí),直接入加工費(fèi)500元。這種處理方法,行不。
答: 你好!按規(guī)定是計(jì)入半成品的成本
公司發(fā)材料委托對(duì)方公司加工,對(duì)方弄丟了4046元材料,同意抵減加工費(fèi),對(duì)方開了78158.3元的加工費(fèi)發(fā)票,我這邊付74112.3,4046入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
答: 說了抵減價(jià)工費(fèi)放在成本中自然
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司采購賣品付給對(duì)方1000元,但是對(duì)方只發(fā)了500元的貨給我們,開的發(fā)票也只有500元
答: 你好!差額做在預(yù)付賬款里面




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李萬明 追問
2018-08-06 10:38
QQ老師 解答
2018-08-06 10:42