
- 7月跟別人簽了一個工程的合同,但是這個款要到年底才能收到,年底收了錢,我們才會給對方開發(fā)票。那做賬是等開票后再做,還是現(xiàn)在7月的賬里面就要做了? - 答: 你好,等到年底開票的時候做 
- 給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬? - 答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000 
- 一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪? - 答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何 
- 老師,我們公司是建筑施工業(yè),接了個12萬的工程。請問如何入賬?合同在今年7月就簽了,錢還沒收到,收到錢我們再給對方開票。請問賬如何做? - 答: 你好,金額不大,建議你開具發(fā)票后再確認收入,暫時不做處理。如果成本賬已經(jīng)做了也可以先確認收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入金額都是不含稅的,開票時再借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。總的應(yīng)收賬款合計是12萬。兩種方式處理都可以,金額不大,沒必要按完工百分比法確認收入成本。 
 
  
 




 
 
 知識產(chǎn)權(quán)認證證書
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
 粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



 加載中...
 加載中...
ok棒 追問
2018-08-06 10:57
ok棒 追問
2018-08-06 10:58
何老師 解答
2018-08-06 11:00
ok棒 追問
2018-08-06 11:01
何老師 解答
2018-08-06 11:01
ok棒 追問
2018-08-06 11:07
何老師 解答
2018-08-06 11:09