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QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-08-06 09:50
你好!但發(fā)票上的金額做賬,不用管備注里的數(shù)據(jù)
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你好!但發(fā)票上的金額做賬,不用管備注里的數(shù)據(jù)
2018-08-06 09:50:24

你好,這個(gè)發(fā)票是銷售發(fā)票還是購(gòu)進(jìn)發(fā)票?這6元會(huì)找對(duì)方收回或者需要支付給對(duì)方嗎?
2019-12-22 15:39:53

要是離的近還說(shuō)過(guò)去,離遠(yuǎn)有點(diǎn)說(shuō)不過(guò)去了
2020-01-07 17:38:17

收到差額征收的發(fā)票,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額做賬。
企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額)科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記銀行存款、應(yīng)付賬款等科目。
對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額)科目,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目。
收到差額征收的發(fā)票,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額做賬。因?yàn)椴铑~征稅,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額支付的,只是稅額是按照差額計(jì)算的。
2019-12-19 13:52:13

差額0.2??梢杂洜I(yíng)業(yè)外支出。
2020-01-07 17:04:49
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