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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-05 16:32

您好,一般情況下,不交增值稅的時候,不計提附加稅的。如果確實計提了,季未不交的話,紅字沖回就行了。

靜如止水 追問

2018-08-05 16:36

老師您的意思是我先計提增值稅,如果季末交增值稅我再計提附加稅是嗎?季末不交增值稅我就不用計提附加稅了是嗎

王雁鳴老師 解答

2018-08-05 16:36

您好,是的,是的,您理解很正確。

靜如止水 追問

2018-08-05 16:37

就是季末交附加稅的時候我再計提附加稅是嗎?

靜如止水 追問

2018-08-05 16:43

如果我只交城市建設稅,教育費附加和地方教育費附加不用交,我可以只提城市建設稅嗎?地方教育費附加和教育費費可以不提嗎

王雁鳴老師 解答

2018-08-05 16:45

您好,是的,季末交附加稅的時候再計提附加稅。

靜如止水 追問

2018-08-05 16:48

附加稅里兩項不用交就不用提了是嗎

王雁鳴老師 解答

2018-08-05 16:59

您好,是的。附加稅里兩項不用交就不用提了。

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相關問題討論
您好,一般情況下,不交增值稅的時候,不計提附加稅的。如果確實計提了,季未不交的話,紅字沖回就行了。
2018-08-05 16:32:26
你好,1-本月已交增值稅及附加稅,月末是結轉到稅金及附加嗎?——是代開專票預交的么 稅金及附加借貸方表示什么意思呢? ——借方表示本期計提的附加稅費,貸方表示轉入本年利潤數(shù) 收入是506161.01,成本是235699.71,費用是19808.17。這個結轉的分錄怎么做呢? 借:主營業(yè)務收入等506161.01 貸:本年利潤 506161.01 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本等235699.71 貸:管理費用等 19808.17
2020-04-29 15:04:48
每個月月末是要結轉至本年利潤科目的。 借:本年利潤 貸:稅金及附加
2018-03-29 13:58:23
你好,做到待認證科目就可以,不需要結轉到稅金及附加。
2021-05-17 12:43:36
你好,要結轉到的,,,,
2018-01-09 12:11:04
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