企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

我們公司向總公司進(jìn)貨前都是提前付預(yù)付款的,比如說我們先付了50萬的預(yù)付款,后期我們提了40萬的貨后,又讓我們公司回款了20萬,那就還有30萬的貨沒有提,同時(shí)總公司還給我們補(bǔ)貼店面裝修費(fèi)用5萬,是掛在對(duì)賬上的,用來調(diào)賬抵貨。不給我們錢,這個(gè)補(bǔ)貼的5萬只能用來掛在賬上讓我們進(jìn)貨,不能折現(xiàn)!那我們賬上就有35萬的貨未提!這些賬該怎么在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里提現(xiàn)出來?該怎么做賬?
答: 預(yù)付的貨款,掛 應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款。5萬元裝修補(bǔ)貼,借:應(yīng)付、預(yù)付 貸 :營業(yè)外收入 ,實(shí)際提貨時(shí),,沖銷相應(yīng)應(yīng)付或預(yù)付。35萬中,有5萬反應(yīng)在利潤表的營業(yè)外收入中。35萬全額反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款(重分類后)中。
公司向總公司進(jìn)貨前都是提前付預(yù)付款的,比如說先付了50萬的預(yù)付款,后期我們提了40萬的貨后,又讓我們公司回款了20萬,那就還有30萬的貨沒有提,同時(shí)總公司還給我們補(bǔ)貼店面裝修費(fèi)用5萬,是掛在對(duì)賬單上的,用來調(diào)賬抵貨。不給我們錢,這個(gè)補(bǔ)貼的5萬只能用來掛在賬上讓我們進(jìn)貨,不能折現(xiàn)!那我們賬上就有35萬的貨未提!這些賬該怎么在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里提現(xiàn)出來?該怎么做賬?
答: 你做分錄的話就做預(yù)付,給你們的5萬還還嗎?你用軟件做賬的話就自動(dòng)出報(bào)表
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司向總公司進(jìn)貨前都是提前付預(yù)付款的,比如說先付了50萬的預(yù)付款,后期我們提了40萬的貨后,又讓我們公司回款了20萬,那就還有30萬的貨沒有提,同時(shí)總公司還給我們補(bǔ)貼店面裝修費(fèi)用5萬,是掛在對(duì)賬單上的,用來調(diào)賬抵貨。不給我們錢,這個(gè)補(bǔ)貼的5萬只能用來掛在賬上讓我們進(jìn)貨,不能折現(xiàn)!也就是我們賬上還有35萬的貨未提!后期我們又進(jìn)了15萬元的貨,那我們賬上就有20萬的貨未提!這些賬該怎么在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里提現(xiàn)出來?該怎么做賬?
答: 直接在賬上進(jìn)行賬務(wù)處理,付款時(shí)掛預(yù)付賬款,回貨時(shí)憑發(fā)票沖預(yù)付賬款 對(duì)于返利,對(duì)方如果開具紅字發(fā)票,就按紅字發(fā)票做賬務(wù)處理,如果沒有開票,你們只能做收入處理計(jì)算銷項(xiàng)稅。


萍泙^0^ 追問
2018-08-05 16:37
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2018-08-05 16:47
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2018-08-05 16:47