
老師我們5月份之前有16000不動產(chǎn)的未開票收入,7月份顧客要求開票我是按10%開的,我現(xiàn)在報增值稅怎么處理好呢?
答: 您好,可以沖5月的收入,再按10%申報增值稅就行了?;蛘叩蕉悇?wù)局進(jìn)行非正常申報處理。
老師,我們2017.12-2017.5月有16000的無開票收入,在7月份對方又要求開票,有開了票給顧客,我現(xiàn)在報7月份賬,怎么做呢?
答: 你好,可以沖減當(dāng)月的無票收入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司收到稅務(wù)局退稅增值稅100萬,各項附加稅10萬,我該怎么做賬呢?之前我們是10%的稅率,現(xiàn)在變?yōu)榱?%。比如之前2月份我們按照10%確認(rèn)了未開票300萬,對應(yīng)交了30萬的增值稅,3.4月我們開票就沖之前的未開票收入,到5月份我們就不能開10%的票了。稅務(wù)局就把剩余的未開票對應(yīng)的稅款退給了我們公司
答: 你好,做繳納稅款時相反的會計分錄
老師,客戶現(xiàn)在要求補(bǔ)開之前7月份到10月份的發(fā)票,我們是小規(guī)模 在下個月申報季度的 報表怎么填(是差額征稅 納稅)
客戶現(xiàn)在要求補(bǔ)開之前7月份到10月份的發(fā)票,我們是小規(guī)模 在下個月申報季度的 報表怎么填(是差額征稅 納稅)
5月不是開始稅率變了嘛 問過國稅他們說必須是在5月前有未開票收入,我在增值稅報表上面已經(jīng)報了未開票增值稅,把票開在了5月份,那四月份的未開票的分錄要怎么寫
我們2019年7月專賣店零售一支手表給個人顧客,現(xiàn)在2020年5月顧客要求給開發(fā)票,可以開具嗎?我們每個月報稅的時候都會上報未開票收入


樂 追問
2018-08-04 17:21
王雁鳴老師 解答
2018-08-04 17:25