
有技術(shù)服務(wù)費做科目是這樣做么借;管理費用-服務(wù)費貸;銀行存款
答: 你好,如果屬于公司的主營業(yè)務(wù),也可入主營業(yè)務(wù)成本
具體是這樣的:我們公司從16年5月開始至18年7月,共支付給軟件研發(fā)公司200多萬,這個直接是開發(fā)階段的費用。研究階段是我們公司內(nèi)部幾個人員來研討完成的,所以研究階段的費用主要是人工工資。但前面做的賬一直是:直接把200多萬的開發(fā)支出記入到管理費用里了(分錄是“借:管理費用——技術(shù)服務(wù)費,貸:銀行存款”),然后研究階段的人工工資也是直接記入到了管理費用?,F(xiàn)在想要按照正確的方法把研發(fā)相關(guān)的所有費用進行調(diào)整,但不知道該怎么調(diào),無從下手,請老師指導(dǎo),非常感謝!我遇到的問題和下面這個同學提問的問題非常像,但我看了回答也比較簡單,實在是無從下手。
答: 你好!這一部分是全部費用化嗎?費用化是可以調(diào)整的,資本化就存在風險了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問題二:像在6月用銀行存款支付了技術(shù)服務(wù)費、但沒有發(fā)票,然后做賬:借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開具了,發(fā)票,這個發(fā)票怎么做賬呢?
答: 您好 可以8月做6月相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做藍字分錄


徐嘉齊 追問
2018-08-03 15:11
QQ老師 解答
2018-08-03 15:39
徐嘉齊 追問
2018-08-03 15:53
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2018-08-03 15:56