
用負數(shù)銷項沖上月的發(fā)票,抵扣的進項稅我非常自動到留底中去嗎,對方記帳聯(lián)的發(fā)票已送過來,要不要做到負數(shù)發(fā)票里備用,還是放在外邊
答: 你好!你們是開了紅字發(fā)票嗎?
負數(shù)發(fā)票這個月已經(jīng)開出來了,正數(shù)發(fā)票不夠沒開出來,是不是比如,我這個月開了10萬負數(shù)發(fā)票,20萬的正數(shù),進項稅只要拿10來抵扣就行了?
答: 您好,是的,按正數(shù)減去負數(shù)的銷售金額計算銷項稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月收到的進項票掃描認證了,入賬了, 后來發(fā)現(xiàn)有問題,這個月對方公司開了負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票過來給我們,那我還用不用做正數(shù)發(fā)票和負數(shù)發(fā)票的賬??還是直接報稅的時候抵扣和轉出進項就行?
答: 我之前做的憑證分錄是,借:材料采購 應交稅費-進項稅額,貸:應付賬款。 那我現(xiàn)在可不可以直接做 借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-進項稅額轉出????
之前對方開給我的進項票已抵扣,現(xiàn)有一筆要銷售折讓,對方這月開了這筆銷售折讓的負數(shù)發(fā)票,這張負數(shù)發(fā)票我需認證嗎,還是如何處理
我有一張進項發(fā)票10月已認證已抵扣稅率開錯,在11月開了正確的也把錯的紅沖了,我這張負數(shù)發(fā)票在報稅時需要注意什么?
我有一張進項發(fā)票10月已認證已抵扣稅率開錯,在11月開了正確的也把錯的紅沖了,我這張負數(shù)發(fā)票在報稅時需要注意什么?
我有一張進項發(fā)票10月已認證已抵扣稅率開錯,在11月開了正確的也把錯的紅沖了,我這張負數(shù)發(fā)票在報稅時需要注意什么?


林燁 追問
2018-08-03 13:15
QQ老師 解答
2018-08-03 13:16
林燁 追問
2018-08-03 14:04
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2018-08-03 14:27