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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-08-03 12:59

你好,你是指的應(yīng)交稅費(fèi)科目的明細(xì)余額嗎

吳玲 追問(wèn)

2018-08-03 13:00

不是,是在報(bào)稅系統(tǒng)上報(bào)稅

方老師 解答

2018-08-03 14:34

可以的,這個(gè)負(fù)數(shù)反映企業(yè)的現(xiàn)狀多交了稅款。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,你是指的應(yīng)交稅費(fèi)科目的明細(xì)余額嗎
2018-08-03 12:59:59
你好! 計(jì)稅依據(jù):增值稅實(shí)際交納金額 附加稅,在已交欄填寫預(yù)交金額
2019-07-09 18:46:02
你好!上個(gè)月的,可以申請(qǐng)退稅
2019-06-24 11:51:08
應(yīng)該月末申報(bào)附加稅等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)做為計(jì)提依據(jù),再減去預(yù)交的附加稅。
2019-03-27 12:40:47
你好,你的減去已經(jīng)預(yù)繳納了那些錢,然后才是你應(yīng)該交納的。
2022-02-16 10:00:04
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