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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-03 12:05

你好  借;勞務(wù)成本   貸;應(yīng)付職工薪酬  
沒有付就做計提分錄

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你好 借;勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬 沒有付就做計提分錄
2018-08-03 12:05:45
同學你好,實務(wù)中是可以計入勞務(wù)成本的
2020-10-14 14:49:14
這其實有些矛盾,收入、成本理應(yīng)同時實現(xiàn),其實您也實現(xiàn)了,只是未及時取得發(fā)票。沒有支付不是問題?,F(xiàn)在也沒有選擇,好在沒有跨年,就這樣做吧。
2018-04-08 18:25:35
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
你之前我之前有個分錄計提支付員工每月的工資 你這個做啥,不是做借借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付工資 ?這個就是計提了
2020-01-11 15:59:36
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