
收了2018-2019年的物業(yè)費,從7月份 開始收。今年入賬的時候是不是一一部分作為收入,一部分作為預(yù)收賬款來處理?具體的會計分錄要怎么來做。收進來的時候還有手續(xù)費,都是銀行刷卡
答: 借:銀行存款 借:財務(wù)費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:預(yù)收賬款
12月做賬的時候做錯了,1月份要怎么調(diào)整本來應(yīng)寫成借:銀行存款 8867.72 財務(wù)費用-手續(xù)費 26.68 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費-商業(yè) 8894.40結(jié)果寫成了以下分錄借:銀行存款 8867.72 財務(wù)費用-手續(xù)費 26.68 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費-辦公 8894.40要怎么調(diào)整?
答: 借預(yù)收賬款物業(yè)管理費,辦公 貸,預(yù)收賬款、物業(yè)管理費,商業(yè)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)收一筆貨款48000美元,中間發(fā)生手續(xù)費15美元,實際到賬金額47985美元。美金換匯,匯率14,換成蘭特,(蘭特為本位幣)蘭特賬戶實際到賬671264.83。該怎么做分錄?月末怎么進行調(diào)整?別人教我做了兩筆,月末還用調(diào)整蘭特戶麼?預(yù)收賬款怎么調(diào)?
答: 預(yù)收賬款是非貨幣性項目,不需要調(diào)整!
出口收匯時,中間行扣除手續(xù)費會計分錄:借:銀行存款-美元 財務(wù)費用-手續(xù)費貸:應(yīng)收賬款這樣做分錄對嗎?
地產(chǎn)減免業(yè)主3000元物業(yè)費 我們物業(yè)公司這樣做會計分錄對嗎?借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款
借:銀行存款 財務(wù)費用――手續(xù)費 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款 請問這個分錄對不對?預(yù)收和應(yīng)收可以同時在一個分錄里嗎
物業(yè)會計 把收到的物業(yè)費 水電費 全部進預(yù)收賬款 期末把預(yù)收賬款進行價稅分離 請問 哪些還留在預(yù)收賬款 哪些計入主營業(yè)務(wù)收入

