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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-08-02 15:42

你好,如果是先向用戶收取暖氣費,再給暖氣公司,應通過其他應付款科目過度 
收取 
借:銀行存款、現(xiàn)金 
     貸:其他應付款 
付給暖氣公司 
借:其他應付款 
     貸:銀行存款

ssdlh 追問

2018-08-02 15:46

我們是內(nèi)賬,那我之前收取用戶款掛的都是其它應收款,我要不要把賬更正一下,都掛做其它應付款!

何老師 解答

2018-08-02 15:47

如果賬面不多的情況下,建議調(diào)整。如果很多,建議在后期發(fā)生的業(yè)務時候,在調(diào)整。

ssdlh 追問

2018-08-02 15:51

好的好的,謝謝您!

何老師 解答

2018-08-02 16:13

不用客氣,很高興回答你的提問

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你好,如果是先向用戶收取暖氣費,再給暖氣公司,應通過其他應付款科目過度 收取 借:銀行存款、現(xiàn)金 貸:其他應付款 付給暖氣公司 借:其他應付款 貸:銀行存款
2018-08-02 15:42:22
同一個員工,你用一個往來科目就可以的,要么是借其他應付款100,要么是借其他應收款100。
2022-01-26 13:34:54
你好,會計分錄一借一貸,借貸必相等,所以資產(chǎn)類科目也可能借方增加,貸方減少,不是說資產(chǎn)類科目一定要增加,比如員工借備用金,就是“借 其他應收款 貸 庫存現(xiàn)金”;還有,其他應收款核算的主要是各種代墊款項、應收的出租包裝物租金、備用金以及其他各種應收、暫付款項,而不是收入。謝謝。
2020-06-03 14:02:48
你好,找發(fā)票來沖減需要,
2020-05-29 13:46:26
你好,你們是從工資里直接扣除的嗎?
2020-05-29 10:15:16
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