
公司代收客戶收的暖氣費,我掛的賬是: 借:庫存現(xiàn)金、銀行 借:其他應收款 現(xiàn)在我們公司把這些錢要交到暖氣公司,掛借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金,這樣合理不?
答: 你好,如果是先向用戶收取暖氣費,再給暖氣公司,應通過其他應付款科目過度 收取 借:銀行存款、現(xiàn)金 貸:其他應付款 付給暖氣公司 借:其他應付款 貸:銀行存款
11月員工報銷98元,12月現(xiàn)金付了100元,怎么記賬?借:其他應付款98 其他應收款2 貸:庫存現(xiàn)金100.是這樣嗎
答: 同一個員工,你用一個往來科目就可以的,要么是借其他應付款100,要么是借其他應收款100。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
二、其他應收款:在2019.12月份,為了賬上的庫存現(xiàn)金金額628156.47元減少40萬元,2019.12月分別掛了其他應收款-XX15萬,其他應收款-XX13萬,其他應收款-XX12萬?,F(xiàn)在面臨的問題是如何來處理這40萬的掛賬金額。
答: 你好,找發(fā)票來沖減需要,


ssdlh 追問
2018-08-02 15:46
何老師 解答
2018-08-02 15:47
ssdlh 追問
2018-08-02 15:51
何老師 解答
2018-08-02 16:13