
知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)公司,每個(gè)專利都要繳納官費(fèi)給國(guó)家,公賬收到這筆年費(fèi)怎么做賬才是最正確的?都是用現(xiàn)金繳納官費(fèi)。
答: 借:管理費(fèi)用--產(chǎn)權(quán)費(fèi),貸:現(xiàn)金
請(qǐng)問(wèn)生孩子休產(chǎn)假的員工,沒(méi)有工資,只給她繳納社保,她把社保公積金個(gè)人部分以現(xiàn)金形式給公司,公司開(kāi)了收據(jù),然后怎么做賬呢?
答: 你好 你們繳納的時(shí)候怎么做分錄 掛的其他應(yīng)收款 就沖其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問(wèn)一下,當(dāng)初租房押金2萬(wàn)元老板繳納的是現(xiàn)金,也沒(méi)有和我說(shuō)過(guò),當(dāng)時(shí)我不知道所以這筆錢(qián)就沒(méi)入帳,現(xiàn)在合同到期了,押金退給到我們公司的對(duì)公賬戶了,請(qǐng)問(wèn)各位老師,我該怎么做賬?
答: 你好,同學(xué)。 借 其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款


會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)
2018-08-02 09:46
袁老師 解答
2018-08-02 09:58