
6月的賬不小心把餐費(fèi)報(bào)銷 做到銀行支出了 應(yīng)該是現(xiàn)金支出。 這個(gè)月七月的賬才發(fā)現(xiàn) 銀行余額沒對上 應(yīng)該怎么辦呀
答: 編制如下調(diào)整分錄: 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
你好,我想問一下八月份發(fā)七月份工資,但是銀行賬上八月份的支出,如果做在七月份賬了八月份銀行賬就對不上,應(yīng)該怎么辦
答: 您好,您說的是什么原因?qū)Σ簧夏?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月是銀行預(yù)付款支出,這月發(fā)票來了,但不小心把票登記在現(xiàn)金日記賬本了里支出了,現(xiàn)賬本怎么更正啊
答: 你好,登記錯(cuò)誤 劃線更正




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Lizzzzzy 追問
2018-08-01 17:53
方亮老師 解答
2018-08-01 17:56