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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-08-01 14:53

你好,需要有所有明細(xì)科目,而且必須是平衡的才可以建賬的

仰望星空 追問

2018-08-01 15:03

這個(gè)我知道的  因?yàn)槲疫@邊是做內(nèi)賬的只提供了應(yīng)收應(yīng)付銀行存款現(xiàn)金作為期初數(shù)據(jù) 
在試算平衡的時(shí)候平衡不了再加上它是年中啟用的,老師你這邊知道有其他操作方法嘛試算平衡

鄒老師 解答

2018-08-01 15:07

你好,有的單位是通過未分配利潤科目調(diào)整到平衡 
但是這樣是無法保證其他數(shù)據(jù)都是正確的

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你好,需要有所有明細(xì)科目,而且必須是平衡的才可以建賬的
2018-08-01 14:53:08
你好; 你們 期末數(shù)據(jù)不對哦; 你這樣試算不了的; 你期末數(shù)據(jù) 盤點(diǎn)看是否還其他數(shù)據(jù)的??
2022-11-04 15:31:06
按已有的余額做為期初,差額部分可全部計(jì)入未分配利潤科目
2019-10-21 09:15:29
同學(xué)你好,銀行存款和應(yīng)收賬款有對應(yīng)的科目,銀行存款和應(yīng)收賬款是資產(chǎn)類科目,對應(yīng)的要有資產(chǎn)或負(fù)債類科目才能平衡,符合等式:有借必有貸,借貸必相等,找到對應(yīng)科目,資產(chǎn)負(fù)債表就平了。
2017-09-06 12:17:19
你好!內(nèi)賬外賬?一般是實(shí)收資本或其他應(yīng)付款
2019-10-29 14:46:38
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