浙江某某科技有限公司:你公司2015年取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1300152130.02742628-2629已失控,請(qǐng)下星期提供增值稅申報(bào)表、發(fā)票復(fù)印件、情況說(shuō)明送到柳市分局310辦公室出現(xiàn)這種情況要怎么處理,要補(bǔ)繳稅款和滯納金嗎
木木
于2018-08-01 11:57 發(fā)布 ??745次瀏覽
- 送心意
笑笑老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
2018-08-01 12:08
您好:
那要看具體情況了,若查實(shí)一般都要補(bǔ)繳
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您好:
那要看具體情況了,若查實(shí)一般都要補(bǔ)繳
2018-08-01 12:08:22

您好,先跟供應(yīng)商聯(lián)系看看,是不是他們誤作廢了,然后他們也正常交稅,那么可以由銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具書(shū)面證明,并通過(guò)協(xié)查系統(tǒng)回復(fù)你們主管稅務(wù)機(jī)關(guān),該失控發(fā)票可作為你們抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。如果供應(yīng)商聯(lián)系不上了, 情況說(shuō)明 致XX稅務(wù)局 茲有XX公司于XX年XX月XX日采購(gòu)XX物品,對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票號(hào)碼XXXXXX,金額,我司于X年X月認(rèn)證抵扣,現(xiàn)接國(guó)稅局通知,該供應(yīng)商開(kāi)給我司的以上發(fā)票已被其稅務(wù)機(jī)關(guān)登記為失控發(fā)票,現(xiàn)對(duì)方已聯(lián)系不上,故我司自愿將該筆進(jìn)項(xiàng)在X年X月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,特此說(shuō)明 XX公司 X年X月X日
2018-09-14 10:07:43

你好,圖片沒(méi)有看到,可能是上傳失敗,請(qǐng)重新上傳一下!
2018-09-14 10:18:07

學(xué)員您好,您的問(wèn)題解答如下:
您可寫(xiě)清楚什么時(shí)候收到對(duì)方的發(fā)票,對(duì)方的名稱,納稅人識(shí)別號(hào),具體是什么業(yè)務(wù),我司于什么時(shí)候認(rèn)證抵扣等……
根據(jù)貴司實(shí)際情況寫(xiě)清楚即可,可百度下模板,祝您學(xué)習(xí)愉快
2020-11-16 10:26:59

你們已經(jīng)付款了嗎?
2020-05-08 11:12:42
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木木 追問(wèn)
2018-08-01 12:41
笑笑老師 解答
2018-08-01 12:52