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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-31 17:35

你好,你可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,暫估沒有取得發(fā)票部分

追問

2018-07-31 17:37

那我在7月的賬目中應(yīng)該怎樣去做這個分錄呢?因?yàn)槭菍F?,那我這個月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是我實(shí)際上取得的進(jìn)項(xiàng)稅額還是暫估之后的進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2018-07-31 17:39

你好   
借;主營業(yè)務(wù)成本    應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;銀行存款等科目  應(yīng)付賬款——暫估 
抵扣的是實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的部分

追問

2018-07-31 17:42

那我在做分錄是我的主營業(yè)務(wù)成本是包括了取得發(fā)票的金額和暫估的嗎?然后抵扣是就只抵扣取得的

鄒老師 解答

2018-07-31 17:43

你好,是的,是這個意思

追問

2018-07-31 17:47

老師,我們這個是公司最開始預(yù)付的油錢在里面,所以一直是預(yù)付賬款-油費(fèi)。那我的分錄就應(yīng)該做成:借:主營業(yè)務(wù)成本-油費(fèi)    2000    應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)320   貸:預(yù)付賬款-油費(fèi) 2320            借:主營業(yè)務(wù)成本-油費(fèi)   3千   貸:預(yù)付賬款-暫估   3千對嗎?

鄒老師 解答

2018-07-31 17:49

你好,取得發(fā)票,與暫估是這樣處理

追問

2018-07-31 17:51

那我下個月收到了暫估的發(fā)票怎么做呢?

鄒老師 解答

2018-07-31 17:53

你好,沖銷暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做對應(yīng)分錄

追問

2018-07-31 17:53

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-31 17:53

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,你可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,暫估沒有取得發(fā)票部分
2018-07-31 17:35:23
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
你換一種方式處理,你借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)的20貸,庫存商品負(fù)的20,用這種方式去處。
2022-03-03 10:59:34
當(dāng)時會計(jì)是怎么進(jìn)行的會計(jì)處理?
2017-05-10 14:33:57
你好,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不會有余額。
2020-04-03 15:05:37
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