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送心意

方亮老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-07-31 16:38

收到發(fā)票后編制如下分錄:
借:管理費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)付款-老板

蓮姐 追問(wèn)

2018-07-31 16:55

老師:這樣幾個(gè)月或一年下來(lái)其他應(yīng)付款的數(shù)越來(lái)越大了怎么辦呀?

方亮老師 解答

2018-07-31 16:56

收到發(fā)票后及時(shí)沖銷(xiāo)即可。

蓮姐 追問(wèn)

2018-07-31 17:11

收到發(fā)票后,但這錢(qián)沒(méi)走公賬怎么沖銷(xiāo)呀?

方亮老師 解答

2018-07-31 17:14

歸還老板款項(xiàng)時(shí)沖銷(xiāo)其他應(yīng)付款科目。

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這個(gè)的話 先調(diào)下賬 借:其他應(yīng)付款 50 貸:長(zhǎng)期借款/短期借款 50 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 貸:應(yīng)付利息 10
2020-01-09 15:39:22
你好,如果是真實(shí)業(yè)務(wù)是可以的。
2019-06-12 14:14:50
你好,可以的
2016-09-20 16:52:53
你好,就是有些往來(lái)款,比如借款一直掛賬上,用現(xiàn)金沖帳,借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金
2016-07-07 10:31:39
你好,走現(xiàn)金。做福利費(fèi)核算
2019-06-27 16:05:08
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