請教各位老師一個問題,有個農(nóng)牧局項目120萬,實施期間財政100萬都是農(nóng)牧局財務(wù)做賬,自籌20萬由我們自己做,現(xiàn)在驗收完成,要求我們拿100萬的復(fù)印件跟自籌的20萬一起做套賬做審計,不知道怎么做了,比如土建的話分錄該怎么做?自籌的貸方可以是銀行存款或現(xiàn)金,財政這塊該怎么做?錢沒有同通過我們賬戶,直接是農(nóng)牧局給對方的。
喜悅的跳跳糖
于2018-07-31 09:04 發(fā)布 ??608次瀏覽
- 送心意
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
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您好,貸方財政100萬先用其他應(yīng)收款科目代替,
2018-08-01 00:52:43

您好,貸方財政100萬先用其他應(yīng)收款科目代替,
2018-08-01 00:57:05

您好,貸方財政100萬先用其他應(yīng)收款科目代替,
2018-08-01 00:56:12

土建工程的,在建設(shè)過程中通過在建工程核算,待完工達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)以后在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。補(bǔ)助的那一塊你沒有需要付款,你可以做遞延收益,以后你固定資產(chǎn)計提折舊的時候,再同時沖減一筆240萬對應(yīng)的遞延收益的金額,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,具體分錄是在建工程240貸遞延收益240,我這里假如是一筆的,實際中根據(jù)具體發(fā)票,然后計提折舊的時候,借成本費用--折舊費293/20/12貸累計折舊,借遞延收益240/20/12貸營業(yè)外收入。
2018-07-31 11:40:15

借銀行存款貸其他應(yīng)付款,需要還錢的做這個。
2023-09-25 16:23:38
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