老師,我把收到的所有發(fā)票都做進(jìn)科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額里面了。然后我再把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅從待抵扣稅額中轉(zhuǎn)出來(lái)。借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:待抵扣。那么問(wèn)題來(lái)了,我有交增值稅,申報(bào)表上有體現(xiàn)。但是我的財(cái)務(wù)報(bào)表中顯示應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)了。比如我財(cái)務(wù)報(bào)表中留抵稅有10萬(wàn),我本月交3萬(wàn)增值稅。財(cái)務(wù)報(bào)表就直接顯示留抵稅-7萬(wàn),但是申報(bào)表上就 是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我的待抵扣稅額要做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,才能和申報(bào)表相符
lynette
于2018-07-30 21:14 發(fā)布 ??715次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-30 21:17
您好,您按當(dāng)月認(rèn)證并當(dāng)月抵扣的金額,來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)處理就行了。
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你好!
對(duì)的!
2018-11-08 17:29:31

如果要寫(xiě)金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫(xiě)金額是沒(méi)辦法寫(xiě)的。
2018-11-24 16:14:11

您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21

你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50

1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
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