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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-07-30 08:26

分錄是對的,但規(guī)范的分錄應(yīng)該是
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額
      貸:應(yīng)交稅費--待認證進項稅額

Sunny 追問

2018-07-30 09:33

哦,好,謝謝老師
老師,抵扣以后就不用寫分錄了吧?

張艷老師 解答

2018-07-30 09:35

是的,不用再寫分錄了。
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果您對我的解答滿意,請給予老師五星評價,謝謝??!

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
你好,進項稅額是認證過的,進項稅額待抵扣是沒有認證過先做帳的。
2018-08-01 14:34:04
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
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