
2017年12月有一筆分錄當(dāng)時,借:其他收入300、貸:銀行存款300,到2018年7月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時分錄做錯事,正確是,借:其他支出,300,貸銀行存款300.跨年了分錄怎么調(diào)整
答: 不用調(diào)整,應(yīng)為調(diào)整也是在其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出科目之間調(diào)整,都是利潤表科目。不影響利潤。
12月份有一筆分錄借管理費用,貸銀行存款,當(dāng)時應(yīng)該借記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
答: 借;其他應(yīng)收款 貸;以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2月份有發(fā)票開錯,12月份現(xiàn)在紅沖分錄:借:銀行存款-300貸:主營業(yè)務(wù)收入-300同時藍字:借銀行存款300貸:主營業(yè)務(wù)收入291 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅9還需要寫其他分錄嗎?
答: 您好 請問開了紅字同時開具了藍字么 金額一致么

