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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-07-27 11:08

直接沖減應付賬款對應的單位明細就行。應該不需要結轉成本

木木 追問

2018-07-27 11:18

科目余額表有期初數(shù),然后我這個月對應沖應付賬款對應明細,會出現(xiàn)往來科目赤字

何老師 解答

2018-07-27 11:19

查一下為什么付款超過欠款,如果的正常的付款,可以把差額放到預付賬款科目中

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相關問題討論
直接沖減應付賬款對應的單位明細就行。應該不需要結轉成本
2018-07-27 11:08:57
你好,就是科目不一樣,分錄是一個道理, 2.就是工程施工收到發(fā)票了沒有付款所以才這樣做
2020-06-10 11:20:13
你好 說下實際業(yè)務 這樣好判斷科目
2020-05-28 11:08:40
你好,應付賬款是購進形成的應付未付款項,這個不需要結轉成本啊 銷售貨物確認了收入,才需要結轉相應的成本,分錄是 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
2021-09-12 15:28:42
你好,如果沒有取得發(fā)票,只能是繼續(xù)掛賬的
2018-08-29 11:01:20
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