
繳稅的時候多交了。繳的時候在借方。多余部分并沒有計提。現(xiàn)在。把多余的轉(zhuǎn)出來,我怎么做分錄
答: 你好,多交的有申請退回嗎
老師你好 我上個月已經(jīng)把這個月的工資轉(zhuǎn)出去了,然后我可以在這個月在做分錄嗎?老師2個月的工資可以在一個月內(nèi)一起計提嗎?
答: 你好 你支付的時候就應(yīng)該在上月做支付分錄 了 工資當(dāng)月的在當(dāng)月做計提 如果沒計提可以補計提
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提食堂電費怎么做分錄?食堂的電費需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄?
答: 您好,計提食堂電費時,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:應(yīng)付賬款-供電局。電費需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出。


ヾ(?°?°?)?? 追問
2018-07-27 10:26
鄒老師 解答
2018-07-27 10:31