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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-07-27 08:39

您好,這筆分錄不正確,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-07-27 08:59

老師,我還是不懂,我看公司會計,比如進(jìn)項(xiàng)稅額是10000,銷項(xiàng)稅額沒有。當(dāng)月分錄是 借:應(yīng)交稅金/未交增值稅 10000貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額10000

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-07-27 09:00

那么現(xiàn)在這個月,我銷項(xiàng)稅額是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額是0,應(yīng)該怎么做分錄

吳月柳 解答

2018-07-27 09:10

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000  貸:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-07-27 09:15

那么如果上期留抵稅額是20000,這個月銷項(xiàng)稅額是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額是0,這樣還需要做分錄嗎

吳月柳 解答

2018-07-27 09:18

不需要寫分錄,就是本月有實(shí)際需要交增值稅才需要寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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您好,這筆分錄不正確,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-07-27 08:39:32
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
是的,公司承擔(dān)部分不在工資表體現(xiàn),直接通過管理費(fèi)用走,就是在付工資那一筆分錄中借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款和其他應(yīng)付款發(fā)工資明白,但是在發(fā)工資時貸方出現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-社保和應(yīng)交稅金-個人所得稅這個不能理解意思,因?yàn)檫@個是以前會計做的,我現(xiàn)在接手看不明白
2019-06-13 22:18:38
應(yīng)該還有一個借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
2020-04-21 15:56:06
同學(xué)你好 這樣看沒有問題
2020-09-24 11:09:58
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