
今年6月份前發(fā)生的福利費(fèi),我都沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目,直接借管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用貸現(xiàn)金,那現(xiàn)在要怎么調(diào)過來呢
答: 你好!原分錄沖紅在做正確的就可以可以
請問今年有幾筆福利費(fèi)未通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過度,直接計入了銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 現(xiàn)在需要調(diào)整出來嗎?怎么調(diào)整呢?之前入賬的科目 借 銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款
答: 第二,管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款,借銷售費(fèi)用福利費(fèi)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
新會計法規(guī)定管理費(fèi)-福利費(fèi)要通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利,但我前面2月份帳全部沒有通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利,現(xiàn)在要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀(2月全部是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金)
答: 有通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 也可以


小笨貓 追問
2018-07-26 17:13
QQ老師 解答
2018-07-26 17:15
小笨貓 追問
2018-07-26 17:25
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2018-07-26 17:25
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2018-07-26 17:42