
以前年度損益有借方也有貸方,有這樣科目,應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢?5月有6月也有以前年度損益科目
答: 差額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目里
上年度企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,沒(méi)有做賬,但是實(shí)際已經(jīng)繳納。今年該怎樣處理賬務(wù)呢?有老師說(shuō)按下面的方法:今年補(bǔ)提借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益 調(diào)整但是就是這個(gè)科目設(shè)置里面沒(méi)有這個(gè)以前年度。損益調(diào)整就沒(méi)有這個(gè)科目,如果沒(méi)有這個(gè)科目的話,這也應(yīng)該怎么處理呢,賬務(wù)處理。
答: 沒(méi)有該科目,直接做合并分錄 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度損益調(diào)整科目借方和貸方都有發(fā)生,期末如何處理?
答: 你好!按余額方向結(jié)轉(zhuǎn)就可以
有以前年度損益調(diào)整,所以所有者權(quán)益變動(dòng)表的數(shù)字就和負(fù)債表不一致,差額就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)字,這個(gè)怎么處理
以前年度損益調(diào)整的金額在所有者權(quán)益變動(dòng)表中,應(yīng)該填在哪一項(xiàng)?
我想做所有者權(quán)益變動(dòng)表,以前年度損益調(diào)整的金額,在所有者權(quán)益變動(dòng)表里我應(yīng)該填列在哪?




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Ae…檸檬 追問(wèn)
2018-07-26 14:42
佟老師 解答
2018-07-26 15:09