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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-26 10:56

你好 
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務(wù)成本

Luck Fairy 追問

2018-07-26 11:02

跨年了,不用調(diào)整損益嗎

鄒老師 解答

2018-07-26 11:03

你好,跨年開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,也是這樣做分錄的

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你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2018-07-26 10:56:35
你好 是對(duì)方的失誤 這樣要求不合理
2019-09-25 15:46:10
你好,需要取得之前的錯(cuò)誤發(fā)票,開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,然后開具正確金額的發(fā)票,開具的負(fù)數(shù)發(fā)票是可以抵扣今年的稅款的。你需要與對(duì)方溝通退回發(fā)票開具負(fù)數(shù)的。
2017-06-16 13:20:06
你好!原分錄紅字沖回就可以,不用通過以前年度損益調(diào)整
2021-04-15 14:21:07
你好,單位 的匯算清繳已經(jīng)完成了么?
2020-05-03 09:21:36
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