
軟件企業(yè)增值稅退稅的分錄?是下面這樣嗎 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 再做結(jié)轉(zhuǎn)免交稅款借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:補(bǔ)貼收入借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)是補(bǔ)貼收入還是營業(yè)外收入??
答: 你好,貸:營業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入
老師,一般納稅人,平時做賬銷售借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅采購做賬借:庫存商品借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅月底繳納增值稅的時候做賬借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款現(xiàn)在有一筆增值稅稅款國庫退回,應(yīng)該怎么做賬,做一筆紅字的借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款嗎
答: 你好,可以這么做的,但是你這個是什么退回 應(yīng)該是銷項或者進(jìn)項也得有變化吧。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的






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左岸 追問
2018-07-20 18:13
鄒老師 解答
2018-07-20 18:13
左岸 追問
2018-07-20 18:17
鄒老師 解答
2018-07-20 18:21