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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-20 08:49

你好  借;庫存現(xiàn)金   貸;實收資本 
借;在建工程  貸;庫存現(xiàn)金

彭惠 追問

2018-07-20 08:53

還有筆機器費用是別的工廠墊付的,但是開票是開的新廠的,怎么樣處理?

鄒老師 解答

2018-07-20 08:54

你好  
借;庫存現(xiàn)金 貸;實收資本 
借;在建工程 貸;其他應付款——對方單位名稱

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相關(guān)問題討論
你好 借;庫存現(xiàn)金 貸;實收資本 借;在建工程 貸;庫存現(xiàn)金
2018-07-20 08:49:59
借:固定資產(chǎn)貸:實收資本
2017-10-14 09:50:56
你好 借:在建工程 貸:銀行存款等
2020-04-20 12:00:35
你好同學 你可以盤點資產(chǎn)負債 差額就是所有者權(quán)益 這樣就可以直接用這個盤點的金額入賬了同學
2019-10-26 15:21:56
老師沒有完全理解您說的意思,請您重新描述一下。
2018-10-26 17:51:43
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