@董孝彬老師有在嗎? 問
同學(xué)你好 老師這個(gè)點(diǎn)不在哦 答
老師,就是如果新接手公司的帳,原來會(huì)計(jì)設(shè)置的科目 問
您好,這個(gè)期初最好按他的來 答
我公司砂廠銷售戈壁料,可以根據(jù)礦儲(chǔ)量及費(fèi)用計(jì)算 問
同學(xué),你好 那你出售是按照每立方米出售的嗎? 答
請(qǐng)問工資薪金賬上比個(gè)稅系統(tǒng)做多了,是紅沖還是等 問
您好,直接紅沖就可以了 答
老師好!個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上可以寫兩個(gè)人的名字嗎? 問
同學(xué),你好 不可以的 答

到時(shí)候填申報(bào)表時(shí),那個(gè)稅款合計(jì)上面,應(yīng)納稅額合計(jì)等于本期應(yīng)納稅額-本期應(yīng)納稅額減征額,這個(gè)本期應(yīng)納稅額減征額是不是就是發(fā)票時(shí),上的稅款嗎
答: 不是,是購(gòu)買稅控盤及維護(hù)費(fèi)的金額,發(fā)票繳納的增值稅填在第21欄
公司去稅局代開發(fā)票扣印花稅29.8,填印花稅申報(bào)表時(shí)本期應(yīng)納稅額為29.65,這要怎么填
答: 代開時(shí)是分三次開的,估計(jì)是四舍五入導(dǎo)致的差異。申報(bào)時(shí)提示本期已繳稅額與減免額不能大于應(yīng)納稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
代開發(fā)票時(shí),有個(gè)應(yīng)納稅額,應(yīng)補(bǔ)稅額
答: 你好,代開發(fā)票當(dāng)場(chǎng)就需要繳納增值稅
一般納稅人代收代繳電費(fèi)開票,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,應(yīng)該填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
小規(guī)模代開專用發(fā)票稅率1%,申報(bào)增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅減征額怎么計(jì)算?
食用菌開發(fā)票,免稅,開票金額5000元,一般納稅人,申報(bào)時(shí),一般納稅人申報(bào)表應(yīng)填表幾,第幾行?
小規(guī)模納稅人季度代開發(fā)票本期預(yù)交稅額比本期應(yīng)納稅額多了0.01,季度報(bào)表無法申報(bào),怎么處理
增值稅納稅申報(bào)表附表一的開具增值稅專用發(fā)票和開具其他發(fā)票的銷售額和應(yīng)納銷項(xiàng)稅額怎么求


閆倩老師 追問
2018-07-19 11:21
梁老師 解答
2018-07-19 11:21