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送心意

趙老師

職稱中級會計(jì)師

2015-05-05 09:47

老師,這個(gè)要怎樣紅沖回來,就是用紅字填寫一張記賬憑證嗎?記賬憑證編號用什么呢?

王娟 追問

2015-05-05 09:50

什么轉(zhuǎn)賬憑證,老師我不懂,您能給我發(fā)個(gè)圖看看嗎?

王娟 追問

2015-05-05 09:55

老師,這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)呢?

王娟 追問

2015-05-05 10:03

老師,我是手工賬,老師但是我的固定資產(chǎn)減少了呀?

王娟 追問

2015-05-05 10:08

老師,請幫我看看吧

王娟 追問

2015-05-05 10:08

老師,請幫我看看吧

王娟 追問

2015-05-05 10:09

老師,請幫我看看吧

王娟 追問

2015-05-05 10:09

老師,請幫我看看吧

王娟 追問

2015-05-05 10:09

老師,請幫我看看吧

趙老師 解答

2015-05-05 09:12

把上月做的帳紅沖回來。

趙老師 解答

2015-05-05 09:49

轉(zhuǎn)帳憑證

趙老師 解答

2015-05-05 09:53

你們的記帳憑證是分為什么編號的?如果是現(xiàn)、銀和轉(zhuǎn),那就編到轉(zhuǎn)帳憑證。

趙老師 解答

2015-05-05 09:59

你是不是手工帳還是電算化,就是將上個(gè)月的帳用紅字沖回。

趙老師 解答

2015-05-05 10:22

借:固定資產(chǎn) (負(fù)數(shù))借:庫存現(xiàn)金。你沒有提折舊 吧。

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相關(guān)問題討論
把上月做的帳紅沖回來。
2015-05-05 09:12:48
你好!可以這樣做,如果做這一步借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品需要有發(fā)票
2015-08-05 14:55:38
您好 退貨款的話 您單位有退貨說明就好了 不需要對方再單獨(dú)出文件了
2019-10-25 13:48:18
學(xué)員你好,在當(dāng)期做負(fù)數(shù),銷售給另一家公司做正數(shù)分錄
2021-12-11 08:01:05
您好,就是少收客戶錢,也不用退貨,對嗎
2020-05-21 20:34:31
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