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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-07-18 10:05

你好銷項應該是不會有負數(shù)的,這是增值稅的完整分錄你參考一下呢  
 購進時, 
借:庫存商品等 
  應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 
  貸:銀行存款 
銷售時, 
借:銀行存款 
  貸:主營業(yè)務收入 
     應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
認證發(fā)票, 
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
     貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 
期末結(jié)轉(zhuǎn), 
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
   貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 
繳納增值稅,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣 
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 
     貸:銀行存款

小財迷 追問

2018-07-18 10:12

因為這個繳納了一筆本來在上月繳納的預繳的稅,所有就是負數(shù)了,這樣如何結(jié)轉(zhuǎn)呢

小財迷 追問

2018-07-18 10:14

因為這是16年未結(jié)轉(zhuǎn)的,如何這樣了,最終年底就結(jié)不平了

小財迷 追問

2018-07-18 10:21

老師,在不,在不。。。。

蔣老師 解答

2018-07-18 10:29

不好意思剛有點事情,是你們多交稅了嗎?這個可以你們在下期申報的時候少交這筆稅的金額就是 了

小財迷 追問

2018-07-18 10:40

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,結(jié)不平啊,

蔣老師 解答

2018-07-18 14:04

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,你看看我給你發(fā)的增值稅分錄呢,

小財迷 追問

2018-07-18 15:51

把全年的已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了,跟我要補的還是對不上呢

蔣老師 解答

2018-07-18 16:07

應該是多少?但是實際結(jié)轉(zhuǎn)后是多少?

小財迷 追問

2018-07-18 16:27

這是16年的未結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項-進項86026.22,我把它轉(zhuǎn)出了,實際跟我在帳上一筆筆找出來的要補的不一樣,差幾千塊錢,帳翻了幾十遍了,實在找不出原因了

蔣老師 解答

2018-07-18 16:49

嗯嗯,所以建議增值稅每個月月末都需要核對清楚,不然后期很麻煩。現(xiàn)在你也只能看看銷項稅額是主營收入的稅率比例是不是對的。不對的話把多的銷項稅轉(zhuǎn)到主營收入。

小財迷 追問

2018-07-18 16:58

可問題是領(lǐng)導要知道原因啊,為啥會錯成這樣,我哪知道之前的那個奇葩怎么做賬的,就是怎么都對不上,我把每一筆的主營 和銷項和項目預繳全部翻了原始憑證,重新登記,就是銷-進-預繳就是我實際要補的,可是得出來的數(shù)據(jù)更亂了,現(xiàn)在更理不清了

蔣老師 解答

2018-07-18 17:15

你們主營收入里面怎么又有6%的稅率的,其他的都是3呢。

小財迷 追問

2018-07-18 17:23

6%是設計費,3%是簡易征收,剛營改增的時候

蔣老師 解答

2018-07-18 17:24

嗯嗯,那現(xiàn)在也只能找找原因了,你先休息,很多時候就是使勁找找不到,說不定第二天一來就找到了

小財迷 追問

2018-07-18 17:26

看了很久了,幾個禮拜了,現(xiàn)在沒有頭緒,不知道怎么找了,思路全亂套了,

蔣老師 解答

2018-07-18 17:33

你看看從應交和實繳的總額,按月(月度申報)或者按季度(季度申報)來對,定位問題出在哪個月或者季度。然后再找。老師也只能幫你想到這兒了

小財迷 追問

2018-07-18 18:01

2016.6-12申報表都查過了,和開票金額對不上,和帳上更對不上,問題是現(xiàn)在我知道問題在哪,哪里出了問題,就是總的差對不上

小財迷 追問

2018-07-18 18:02

全是錯的,帳也錯,表也不對,,帳可以調(diào),申報表已經(jīng)過了幾年了,還怎么調(diào)

蔣老師 解答

2018-07-18 23:07

申報表不能調(diào),但是可以在本年調(diào)賬,涉及損益的科目就用以前年度損益調(diào)整科目代替。

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你好銷項應該是不會有負數(shù)的,這是增值稅的完整分錄你參考一下呢 購進時, 借:庫存商品等 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 銷售時, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 認證發(fā)票, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn), 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 繳納增值稅,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-07-18 10:05:36
把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的 不用轉(zhuǎn)出多交了
2019-10-08 23:55:28
哦,這個不是必須的,你可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末在結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-12-01 17:32:42
您好,負數(shù)代表進項大于銷項,當月可以不用結(jié)轉(zhuǎn)這個科目
2019-05-24 10:58:39
你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
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