9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

你好老師,我們公司的客戶(hù),因?yàn)橹皳Q了幾個(gè)會(huì)計(jì),好多同樣的客戶(hù)都是掛了好幾個(gè)科目,像這個(gè),有應(yīng)收賬款,又掛了應(yīng)付賬款,剛好碰到新建賬套,我咋樣合并啊?
答: 你好! 可以把應(yīng)付賬款統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
老師,我們有個(gè)單位的應(yīng)收賬款余額是-10000,同時(shí)又有應(yīng)付賬款余額是-8000,現(xiàn)在對(duì)方單位要注銷(xiāo)了,是不是我把兩個(gè)科目互轉(zhuǎn)一下,應(yīng)付他們2000元??
答: 你好,是的,科目合并下。 應(yīng)收賬款余額是-10000,相當(dāng)于多收10000,應(yīng)付10000。 應(yīng)付賬款余額是-8000,相當(dāng)于多付,應(yīng)收8000,兩個(gè)科目合并后,應(yīng)付2000。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)去年的帳 一個(gè)客戶(hù)設(shè)了兩個(gè)科目 應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款 期末都有余額,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)平
答: 您好 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款


鄧滿媛 追問(wèn)
2018-07-16 21:52
鄧滿媛 追問(wèn)
2018-07-16 21:53
鄒老師 解答
2018-07-16 21:54